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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-15 17:23

你好      你們之前分錄是怎么做的    進項稅的時候

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相關(guān)問題討論
你好 你們之前分錄是怎么做的 進項稅的時候
2020-04-15 17:23:26
對方申請紅字信息表,您依據(jù)信息報開紅字發(fā)票。
2018-08-06 15:45:39
你好!不需要計提,不需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要實際抵減的時候 按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-07-02 16:45:48
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入 繳納增值稅=銷項-進項-加計抵減=應(yīng)交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-07-02 15:28:03
你好 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——附加稅 借;應(yīng)交稅費——附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-10-18 16:18:37
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