
單位給別人開具的專票用錯(cuò)稅率了,上月的,對(duì)方已認(rèn)證,我方應(yīng)該如何處理?賬務(wù)處理呢?但是有銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)交的稅和附加稅,怎么處理呢?
答: 對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表,您依據(jù)信息報(bào)開紅字發(fā)票。
附加稅中兩項(xiàng)教育費(fèi)附加免了,需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
答: 你好,減免了就不需要做計(jì)提分錄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)自查補(bǔ)繳了上年的增值稅,這個(gè)是因?yàn)榧丛黾赐酥斑M(jìn)項(xiàng)沒分配好多退了稅,所以就單單補(bǔ)繳了這個(gè)增值稅,沒有附加稅那些的,現(xiàn)在這個(gè)得怎么賬務(wù)處理呢
答: 你好,借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

