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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-15 16:56

你好,同學。
如果結清,你這應交稅費總賬應該是對的。
就是明細沒結清,你直接明細科目 間進行抵消處理。
借 應交稅費 增值稅 銷項稅額、
貸 應交稅費 增值稅 進項稅額、
應交稅費 轉出未交增值稅等等

???????? 追問

2020-04-15 16:57

老師,具體調的分錄怎么寫

???????? 追問

2020-04-15 16:58

應交稅費下面是?余額的,但是實際已經結清了

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 16:59

你直接按貸方的和借方的余額的科目分錄調整就是了,對調就可以的。

???????? 追問

2020-04-15 17:00

那差額放哪里呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 17:01

你不是沒有差額 ?交完是平的?
如果有差額,要看是哪些稅,增值稅放未交增值稅
所得稅和應交所得稅

???????? 追問

2020-04-15 17:04

進項稅額、銷項稅額、轉出未交增值稅、已交稅金、應交城建稅、應交地方教育附加、應交企業(yè)所得稅、未交增值稅。這些科目里都有余額

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 17:06

你要看你哪些是應該有余額的,哪些是不該有的,應該有的保留,不該有的借方余額和貸方余額科目 對調。

???????? 追問

2020-04-15 17:13

那老師,已交稅金代表的只是已交的增值稅嗎?還是含有附加稅?

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 17:16

是的,只是增值稅,已交稅金

???????? 追問

2020-04-15 17:18

那老師已交稅金跟實際交呢不一樣,我要怎么調

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 17:18

不一樣?你要查找原因,不一樣的原因是在哪里發(fā)生的

???????? 追問

2020-04-15 17:27

都不知道從哪里查起了,之前的賬直接就是亂了不得

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 17:30

你直接看余額吧,余額對的就不處理了,不對的你調整一下。

???????? 追問

2020-04-15 17:59

老師就是余額不對,具體怎么調

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 18:06

你調整以前年度損益調整處理。
不符的。

???????? 追問

2020-04-15 18:08

如果是上個月的呢,怎么調

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 18:27

那你就看你是哪里錯了,哪個科目 錯了就對應調整哪個科目

???????? 追問

2020-04-15 18:27

好的

陳詩晗老師 解答

2020-04-15 18:28

嗯嗯,如果是上月,你要確定 是哪些錯誤 對應調整

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你好,同學。 如果結清,你這應交稅費總賬應該是對的。 就是明細沒結清,你直接明細科目 間進行抵消處理。 借 應交稅費 增值稅 銷項稅額、 貸 應交稅費 增值稅 進項稅額、 應交稅費 轉出未交增值稅等等
2020-04-15 16:56:53
借;應交稅費——增值稅 企業(yè)所得稅 教育費附加,地方教育附加 城建稅 貸;銀行存款
2018-01-25 20:36:40
對的。
2018-11-25 21:13:52
同學你好 還是要交的哦
2020-11-04 08:15:07
麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
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