
去年多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,本年度用以前年度損益調(diào)整,可以借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)嗎?
答: 直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
老師,19年的帳,做錯(cuò)了,支付社保費(fèi)時(shí)候,應(yīng)該做應(yīng)付職工薪酬-公基金(單位部分),做到其他應(yīng)收款-員工社保(個(gè)人)了,這個(gè)現(xiàn)在更正的話,怎么調(diào)整科目呀?不是費(fèi)用類科目,需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?麻煩老師給說下,怎么更正,謝謝,
答: 不需要通過以前年度損益來調(diào)整 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,以前年度應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款-社保,是否需要通過以前年度損益調(diào)整科目?
答: 你好,通過損益科目核算的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,其他應(yīng)收款就還是通過其他應(yīng)收款科目核算,不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


