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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 19:08

借: 應(yīng)付職工薪酬3560 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)3560 這個(gè)金額寫錯(cuò)了
這個(gè)分錄不涉及損益不用以前年度損益調(diào)整,多做了的紅沖多做的,少做了補(bǔ)做

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直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
你好,通過損益科目核算的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,其他應(yīng)收款就還是通過其他應(yīng)收款科目核算,不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-04-15 14:21:20
其他應(yīng)收款,一借一貸是平的啊
2017-09-05 15:56:40
不涉及損益的直接紅沖修改就可以
2019-04-24 11:37:53
不需要通過以前年度損益來調(diào)整 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2020-07-29 18:43:07
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