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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-15 11:22

你好  你去看看 當時他是否做了抵減分錄     去檢查這個分錄

融冰點 追問

2020-04-15 11:36

沒有做這個分錄,就直接是借:應交稅費-應交增值稅貸:銀行,我找不到之前280的續(xù)費的分錄,我懷疑他當時沒坐在賬上,我找不到,這是17年的好像

meizi老師 解答

2020-04-15 11:37

你好 那你就補做賬進去  。  這個分錄就是錯誤的   借:應交稅費-應交增值稅貸:銀行,

融冰點 追問

2020-04-15 11:53

已經是以前年度了可以借:管理費用 280貸:現(xiàn)金280 借:應交稅費-應交增值稅280 貸:以前年度損益調整280 這樣嗎?

meizi老師 解答

2020-04-15 11:57

你好  這個金額很小 不要去走以前年度損益調整。 在2020您直接做

融冰點 追問

2020-04-15 12:04

那怎么做這個分錄呢

meizi老師 解答

2020-04-15 12:08

你好    借:管理費用 280貸:現(xiàn)金280 借:應交稅費-應交增值稅280 借管理費用-280  這樣做即可   你先沖之前分錄哦

融冰點 追問

2020-04-15 12:34

沖之前哪筆?

meizi老師 解答

2020-04-15 12:43

你好  借:應交稅費-應交增值稅貸:銀行 這筆給沖了。  你實際正常應該做   借:管理費用 280貸:現(xiàn)金280 借:應交稅費-應交增值稅280 借管理費用-280

融冰點 追問

2020-04-15 12:48

可能我沒有表述清楚這筆借:應交稅費-應交增值稅貸:銀行是抵過之后的稅金做的分錄,那就是我直接新增280的這兩個分錄就好了?

meizi老師 解答

2020-04-15 12:55

你好   抵減的分錄也不對的。 需要先做管理費用去的  在做抵減分錄。 我的意思是如果之前賬務處理不對 。你可以直接紅沖前面的分錄。 按你實際在正確的來體現(xiàn)分錄

融冰點 追問

2020-04-15 13:12

噢噢噢,實際是增值稅是580,但是沖減了280交的稅是300,他之前做了借:應交稅費-應交增值稅300貸:銀行 那我現(xiàn)在要做的就是借:管理費用280貸:現(xiàn)金 280 借:應交稅費-應交增值稅280 貸:管理費用-280 可以嗎?

meizi老師 解答

2020-04-15 13:15

嗯 是的 相當月是抵減了280元  你實際繳納了300    你到時把分錄做清楚即可

融冰點 追問

2020-04-15 13:15

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-04-15 13:16

沒事的 幫到你就好

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相關問題討論
你好 你去看看 當時他是否做了抵減分錄 去檢查這個分錄
2020-04-15 11:22:02
你好 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅
2020-04-01 13:18:46
退的是什么稅款嗎 ?
2020-04-02 10:28:40
你好,因為什么原因做的退稅款
2019-04-17 14:05:16
你好,借;應交稅費——增值稅,附加稅,營業(yè)外支出(滯納金),貸;銀行存款
2019-07-05 17:36:58
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