
每月都在計提福利費,現(xiàn)給食堂充值天然氣1萬元,是借應付職工薪酬/福利費 貸銀行存款嘛?
答: 借應付職工薪酬/福利費 貸銀行存款
給員工購買300多元的零食,是借:管理費用-福利費,貸:銀行存款等。還是應該先計提借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款等
答: 還是應該先計提借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款等----這樣處理最合適,到所得稅匯算清繳時,取數(shù)也方便。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
食堂的餐費:能不能每個月先計提,借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:應付職工薪酬-福利費 。支付時:借:應付職工薪酬-福利費 貸 :銀行存款
答: 您好,這樣處理也是可以的。
老師,我們單位設置了食堂,食堂每天采購的原料,我計入了 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款。月末,我做了一個計提的分錄 借:制造費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費??梢赃@樣處理嗎?
公司食堂購買的蔬菜,水果,廚具等食堂費用是不是都可以計入到應付職工薪酬-福利費中借:管理費用貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:銀行存款這么做分錄對嗎
為什么給職工買的工裝直接做,借:管理費用-職工福利費,貸:銀行存款,食堂的買菜費用就記入,借:管理費用-職工福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
福利費是所有都要做借,管理費用/銷售費用-福利費,貸、應付職工薪酬-福利費、然后在做 借,應付職工薪酬-福利費、貸。現(xiàn)金、銀行,是這樣嘛。
請問老師,單位食堂買米面,借:管理費用_職工福利費貸:應付職工薪酬_職工福利費,支付時,借:應付職工薪酬_職工福利費貸:銀行存款,對嗎?

