
你好,請問以前年度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能在增值稅申報(bào)軟件找出明細(xì)嗎?
答: 你好 增值稅沒有明細(xì) 只有一個(gè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 你看下勾選平臺(tái)
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以發(fā)現(xiàn)有以前年度未入賬的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要做認(rèn)證抵扣,怎么入賬?
答: 借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

