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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-12 17:20

需要做更正申報,補交差額稅款

珈羽 追問

2018-11-12 17:21

是2016年的

鄒老師 解答

2018-11-12 17:21

你好,之前有錯誤,就需要去做更正申報的

珈羽 追問

2018-11-12 17:25

怎么做更正申報?去稅務(wù)局做嗎?那賬務(wù)怎么處理

鄒老師 解答

2018-11-12 17:27

提供正確的增值稅申報表去稅局大廳做更正申報  
借;相關(guān)科目   貸;應(yīng)交稅費(進項稅額) 
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸;銀行存款

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需要做更正申報,補交差額稅款
2018-11-12 17:20:44
借以前年度損益調(diào)整,進項稅額 貸應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-30 10:03:39
你好,不是的,如果認證抵扣了,就轉(zhuǎn)入進項稅額,如果沒有,就看是什么原因
2016-06-08 10:35:35
你好,您實際收到商品和服務(wù)了。你好,您實際收到商品和服務(wù)了嗎?
2022-09-29 16:01:39
你好 17年以后的進項都可以抵扣,沒事的?
2021-08-16 17:52:11
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