
以前年度增值稅專用發(fā)票客戶已進(jìn)項(xiàng)抵扣,后因發(fā)票信息錯(cuò)誤要求退回并在本年度重開(kāi),要做以前年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?可以直接替換原發(fā)票辦理嗎
答: 你好,可以這么做的。
開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額是啥意思
答: 您好 就是收到紅字發(fā)票申報(bào)的時(shí)候要填附表二 把紅字發(fā)票上的稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表中申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目下的 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,是什么意思,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣


小魚(yú)兒 追問(wèn)
2021-05-20 11:30
郭老師 解答
2021-05-20 11:35