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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-14 10:37

借:應(yīng)付賬款  貸:未分配利潤

水到渠成 追問

2020-04-14 10:44

要不要先沖紅

文文老師 解答

2020-04-14 10:46

不需要了,直接寫調(diào)整分錄就可以了

水到渠成 追問

2020-04-14 10:54

摘要就寫調(diào)整2019年8月15#退賠款這樣可以嗎

文文老師 解答

2020-04-14 10:56

對,摘要就寫調(diào)整2019年8月15#退賠款

水到渠成 追問

2020-04-14 11:04

老師這個分錄是不是有問題,應(yīng)該是借:未分配利潤,貸應(yīng)付賬款

文文老師 解答

2020-04-14 11:06

借:管理費(fèi)用-1500,貸:銀行存款-1500  這是正確分錄還是錯誤?
若這個是錯誤的,分錄則應(yīng)該是 借:未分配利潤,貸應(yīng)付賬款

水到渠成 追問

2020-04-14 11:15

錯誤的

文文老師 解答

2020-04-14 11:20

借:未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款
調(diào)整完后,應(yīng)付賬款余額為1500

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤
2020-04-14 10:37:28
結(jié)果一樣,前者先計提、后發(fā)放;后者直接發(fā)放了。
2019-04-02 15:48:06
借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào) 貸,預(yù)付賬款 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整;
2020-11-12 14:16:18
你好,這個直接按照你前面的做法就可以。
2021-12-23 11:22:45
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