老師們,應(yīng)交稅進(jìn)在貸方。怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)? 比如,進(jìn)項(xiàng)是10萬,銷項(xiàng)是12萬。余額貸方2。這個(gè)怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
小白
于2020-04-13 19:01 發(fā)布 ??770次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-13 19:03
借銷項(xiàng)稅額 12萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 10萬 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸未交增值稅 2萬
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2020-04-13 19:03:44

查明原因,如果是發(fā)票沒有入賬要及時(shí)做賬
2017-01-18 14:15:37

你好,可以的,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行
借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金)(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款
2019-07-04 15:21:17

學(xué)員你好,
月底的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目都會(huì)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)歸集的。
所以月底,
借,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-13 16:36:39

有貸方分錄說明本月交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
同時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-09-01 14:59:24
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