
老師您好:我們這邊是一家開發(fā)公司,已經(jīng)交房現(xiàn)在陸續(xù)退或者收取面積誤差款,去年有一筆退業(yè)主的面積誤差款,做成了借:預(yù)收,及稅費(fèi),貸:現(xiàn)金。本來應(yīng)該直接做營(yíng)業(yè)收入的,這邊要怎么調(diào)整?謝謝了
答: 你好 去年的分錄直接紅沖 不涉及損益科目。 然后你用以前年度損益調(diào)整來做收入
調(diào)整現(xiàn)金賬務(wù)盤盈,進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入?
答: 是的 現(xiàn)金盤盈,進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小企業(yè)增值稅減免了會(huì)計(jì)科目這樣分錄可以嗎?借:現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸營(yíng)業(yè)外收入還是分兩步借:現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)到季末調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入
答: 你好,分錄是這樣處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入







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