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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 15:06

你好,應(yīng)收賬款掛往來后(你這個(gè)是掛賬借方余額嗎?)
如果是借方余額,那應(yīng)當(dāng)是收尾款才是啊
還是應(yīng)收賬款在期末貸方掛賬,補(bǔ)開了余額發(fā)票的意思?

丁丁 追問

2020-04-11 15:07

是貸方余額開了剩下的錢的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-04-11 15:08

你好,那就這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

丁丁 追問

2020-04-11 15:09

還用借銀行存款嗎?如果有,貸方是應(yīng)收賬款?

鄒老師 解答

2020-04-11 15:13

你好,根據(jù)你描述(應(yīng)收賬款貸方余額開了剩下的錢的發(fā)票),這種情況借方不需要用銀行存款科目的
只需要這樣做分錄,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

丁丁 追問

2020-04-11 16:13

那資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金不是少了嗎

鄒老師 解答

2020-04-11 16:14

你好,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
這個(gè)分錄不涉及貨幣資金的變動(dòng)啊

丁丁 追問

2020-04-11 16:15

但是實(shí)際上銀行存款增加了,期末與銀行余額不符了

鄒老師 解答

2020-04-11 16:16

你好
應(yīng)收賬款掛往來后,單位開具了余額發(fā)票,如何處理?(這個(gè)是你原始提問,你原始提問沒有提到銀行存款增加的字樣?。?/p>

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你好,外貿(mào)的應(yīng)收賬款是按雙幣種計(jì)量的,假如合同$100,預(yù)收$80,開票$100后,應(yīng)收賬款外幣借方余額$20,收尾款$20(一般用當(dāng)月1日的匯率),此時(shí)應(yīng)收賬款外幣的余額是0了,到月末的時(shí)候,調(diào)匯,賬面的本幣余額都列入?yún)R兌損益中去了
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