請(qǐng)問公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題? 問
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問
可以稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

老師應(yīng)收賬款借方余額為負(fù)數(shù)是什么意思,表示我們欠對(duì)方發(fā)票嗎。
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 或者你們欠人家錢
四月份有一張去年十月份的發(fā)票沖紅再開,應(yīng)收賬款是9504.46,但是期初應(yīng)收賬款余額才6238.9,這樣肯定不對(duì)了,要怎么處理?
答: 你的期初哪里來的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月收外匯預(yù)收.2月3號(hào)出口,2月8號(hào)收尾款,.收尾款時(shí)的應(yīng)收賬款金額怎么計(jì)算,用發(fā)票總金額-預(yù)收還是尾款入賬金額*2月匯率呢,如果是后者,那應(yīng)收會(huì)有余額咋么處理
答: 你好,外貿(mào)的應(yīng)收賬款是按雙幣種計(jì)量的,假如合同$100,預(yù)收$80,開票$100后,應(yīng)收賬款外幣借方余額$20,收尾款$20(一般用當(dāng)月1日的匯率),此時(shí)應(yīng)收賬款外幣的余額是0了,到月末的時(shí)候,調(diào)匯,賬面的本幣余額都列入?yún)R兌損益中去了


chen 追問
2020-01-08 23:47
郭老師 解答
2020-01-08 23:49