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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-11 11:11

這個可以直接做這個就可以了,借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)

追光者 追問

2020-04-11 11:17

不需要用以前年度損益調整科目嗎

maize老師 解答

2020-04-11 11:22

這個可以不用,你最后管理費用抵減,沒有了,

追光者 追問

2020-04-11 11:26

嗯嗯,但是為啥我用資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的本年累計數(shù),兩個數(shù)字相差280元

maize老師 解答

2020-04-11 11:31

借:管理費用
    貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù) 做這個,

追光者 追問

2020-04-11 11:48

好的,謝謝

maize老師 解答

2020-04-11 12:01

好的我先回復別的學員了

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相關問題討論
金額不大,可以做管理費用。
2020-03-30 17:30:25
這個可以直接做這個就可以了,借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020-04-11 11:11:08
1,可以,2,借:應交稅費-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2017-05-07 00:40:32
你好,營業(yè)外收入會計科目的。
2018-03-08 12:31:50
您好!可以抵減。但是建議你直接做營業(yè)外收入算了。不要搞以前年度損益了
2017-11-03 10:30:49
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