
老師,跨年的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)抵減稅款,購入時(shí),入管理費(fèi)的,今年抵減去年的,要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 金額不大,可以做管理費(fèi)用。
老師,你好我想咨詢一下,去年12月份交的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)在稅務(wù)局上申報(bào)表上抵減了,但是沒有做進(jìn)12月份的賬里面,做1月份的賬想把它做進(jìn)去借,以前年度損益調(diào)整280貸,現(xiàn)金280借,應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~減免稅款280貸,以前年度損益調(diào)整280借,利潤分配~未分配利潤280貸,以前年度損益調(diào)整280這樣做對嗎
答: 這個(gè)可以直接做這個(gè)就可以了,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年買的防偽稅控系統(tǒng),以前的人做成了無形資產(chǎn),現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)出來,請問分錄怎么做?會不會涉及到以前年度損益調(diào)整?
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;無形資產(chǎn) 如果以前計(jì)提了攤銷額,就會涉及以前年度損益調(diào)整
老師我去年的那個(gè)稅控維護(hù)服務(wù)費(fèi)280的沒錄到稅務(wù)系統(tǒng)那我今年還能用來抵扣稅款嗎 那費(fèi)用是只能做以前年度損益調(diào)整了是吧
現(xiàn)在國地稅系統(tǒng)更新,沒有以前年度損益調(diào)整這一欄,但是有相關(guān)的金額發(fā)生,上傳報(bào)表這種情況怎么處理呢
2019年結(jié)清2015/2016/2017年的維修費(fèi)用,每年金額不大2萬多,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,還是直接進(jìn)今年的費(fèi)用也可以啊
我現(xiàn)在報(bào)稅呢 以前年度損益調(diào)整科目現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表上沒有怎么入呢

