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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-10 15:30

您好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款等
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

前程似錦 追問(wèn)

2020-04-10 15:38

那老師那損益表就沒(méi)影響嗎

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:40

這樣寫(xiě)分錄不影響損益表

前程似錦 追問(wèn)

2020-04-10 15:49

老師這樣做匯算清繳是不是要改呢?要調(diào)呢

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:54

是的 這樣做匯算清繳是要改 要調(diào)

前程似錦 追問(wèn)

2020-04-10 15:58

老師這樣做我的利潤(rùn)怎么還增加了啊?不應(yīng)該是虧更多嗎

bamboo老師 解答

2020-04-10 16:01

怎么會(huì) 利潤(rùn)分配在借方啊 是減少利潤(rùn)啊

前程似錦 追問(wèn)

2020-04-10 16:01

但是資產(chǎn)負(fù)債表變成了正數(shù)呢那我再看看

bamboo老師 解答

2020-04-10 16:03

您先看看好嗎 按理說(shuō)不應(yīng)該啊

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你好!紅字沖減暫估,然后按正確的來(lái)入
2023-06-26 17:18:36
你好,一般是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做賬務(wù)處理。
2020-04-10 16:17:21
不對(duì)吧,那還有12000呢???我的是成本發(fā)票30000,應(yīng)該 是:借主營(yíng)成本30000,貸銀行存款18000,貸 應(yīng)付帳款12000
2016-12-27 12:48:49
為什么營(yíng)業(yè)外收入呢?老師,分錄怎么寫(xiě)
2022-01-18 20:48:15
你好 你實(shí)際暫估的也是50萬(wàn)嗎? 之前怎么做暫估分錄的
2020-01-03 09:39:49
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