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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-10 09:32

你的分錄是如何做的?

???? 追問

2020-04-10 09:40

???? 追問

2020-04-10 09:41

就是這樣的

文文老師 解答

2020-04-10 09:50

第一筆分錄,轉(zhuǎn)出未交增值稅多結(jié)轉(zhuǎn)了480。

???? 追問

2020-04-10 10:02

需要繳納多少稅額,就結(jié)轉(zhuǎn)多少,對(duì)嗎?

???? 追問

2020-04-10 10:03

那轉(zhuǎn)出未交增值稅 就多了480元

文文老師 解答

2020-04-10 10:05

是的,需要繳納多少稅額,就結(jié)轉(zhuǎn)多少

???? 追問

2020-04-10 10:15

那轉(zhuǎn)出多交增值稅余額就有480

文文老師 解答

2020-04-10 10:22

現(xiàn)在就是因?yàn)槎噢D(zhuǎn)了,所以多交與未交都有余額480了,再做個(gè)相反分錄,金額是480

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相關(guān)問題討論
你的分錄是如何做的?
2020-04-10 09:32:31
你好!本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。實(shí)際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-01-12 16:45:39
您好 一般是當(dāng)月需要交納稅款的時(shí)候才填表抵扣 不然申報(bào)系統(tǒng)不通過 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過的話 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
你好,第(1)和(2)是對(duì)的。 3.4不用做……
2021-12-17 15:40:14
哦,你需要再補(bǔ)上一個(gè)的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2021-12-17 16:08:50
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