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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-04-09 12:10

你好,借銀行存貸其他應付款

如夢佳期 追問

2020-04-09 12:11

開辦費,我借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,也負數(shù),怎么做?

小惑老師 解答

2020-04-09 16:08

你存錢還沒反應處理肯定是負數(shù)

上傳圖片 ?
相關問題討論
有未分配利潤沒有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財產(chǎn)損益。
2020-04-22 16:57:38
報批前, 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損益 報批后, 1)屬于應支付給有關人員或單位的, 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:其他應付款 2)無法查明原因的, 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用
2020-04-09 13:15:11
你好,借銀行存貸其他應付款
2020-04-09 12:10:38
你好,計入營業(yè)外支出
2017-04-25 12:02:28
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