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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-04-09 09:23

你好,如果是管理費用的發(fā)票,    借管理費用  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

小燕 追問

2020-04-09 09:26

這樣是不是貸方一直有余額

小燕 追問

2020-04-09 09:35

老師看我這樣做對不對,收到時,借,管理費,應(yīng)交稅費,進(jìn)項稅額,貸,現(xiàn)金,然后,借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,再然后,借,管理費用,貸應(yīng)交稅費,進(jìn)項轉(zhuǎn)出

徐阿富老師 解答

2020-04-09 09:40

你好,怎么會有余額呢?和進(jìn)項銷項一樣,月末要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,。你說的多了中間那些不必要的分錄,最后不是和我說的分錄一樣?   這是你說的分錄:    借,管理費用,貸應(yīng)交稅費,進(jìn)項轉(zhuǎn)出

小燕 追問

2020-04-09 09:45

對,我之前沒有轉(zhuǎn)出,剛剛根據(jù)你前面第一回復(fù)的,我把最后一步加上去的,我之前就是按照我前面兩步做的,所以有一個借方余額

小燕 追問

2020-04-09 09:47

我想說補(bǔ)救方法,把最后一步加上去行不行

徐阿富老師 解答

2020-04-09 09:54

你好,如果之前有做了。那按照你的做下來就好,最后還是回歸到我說的和你剛才寫的一致,那也對了

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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