
老師 之前那個(gè)會(huì)計(jì)19年賬里 應(yīng)收賬款記錯(cuò)了一筆,導(dǎo)致我這里應(yīng)收賬款跟對(duì)方對(duì)不上,現(xiàn)在該怎么把我這里改成正確數(shù)呢?之前那個(gè)會(huì)計(jì)錯(cuò)記進(jìn)去一張6320元的發(fā)票,導(dǎo)致跟對(duì)方匯入的錢(qián)差了6320,就是她以為對(duì)方多給了6320,其實(shí)是她漏計(jì)入了一張我們開(kāi)的發(fā)票6320,她的分錄是應(yīng)收賬款貸方余額6320。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?。?/p>
答: 你好 借 應(yīng)收賬款 6320 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
上個(gè)月有一筆銷(xiāo)售,老板說(shuō)是欠款的,然后計(jì)入了應(yīng)收賬款然后他現(xiàn)在和說(shuō)那個(gè)不是欠款,錢(qián)上個(gè)月已經(jīng)收到了,那么本月應(yīng)該怎么調(diào)分錄?
答: 首先你要弄清楚:到底收的什么款,然后從應(yīng)收賬款調(diào)出來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有個(gè)工程我已經(jīng)交完稅但是款是下個(gè)月才打過(guò)來(lái),計(jì)入應(yīng)收賬款么?分錄怎么寫(xiě)?
答: 你好 繳稅的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 提供服務(wù)收入 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到款項(xiàng) 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款


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2020-04-08 13:51
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