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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-21 16:37

你好,之前按無開票收入繳稅,8月份沖掉,按開票做,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅

努力奔跑的熊 追問

2020-05-21 16:39

憑證上面要有附件嗎,當時開的是電子普通發(fā)票,謝謝

莊老師 解答

2020-05-21 16:42

你好,當時開電子普通發(fā)票可以的,不用重開,憑證上面要有附件,把之前的分錄打印出來,

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相關問題討論
你好,之前按無開票收入繳稅,8月份沖掉,按開票做,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅
2020-05-21 16:37:52
你好。你現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票是嗎 還開正確的嗎
2020-01-13 15:41:35
借其他應收款貸銀存
2019-10-08 15:34:03
您好 借:信用減值損失 15000 貸:壞賬準備 15000 借:信用減值損失 3000 貸:壞賬準備 3000 借:壞賬準備 20000 貸:應收賬款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用減值損失 18500 貸:壞賬準備 18500 借:銀行存款 15000 貸:應收賬款 15000 借:應收賬款 15000 貸:壞賬準備 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:壞賬準備 10500 貸:信用減值損失 10500
2022-03-16 22:26:37
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)等
2018-09-12 11:09:00
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