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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-07 16:11

你之前咋做,現在就科目不變數值是負數,借主營業(yè)務成本 負數 貸原材料 負數,

廬州月下&VE 追問

2020-04-07 16:14

這樣做的話我的原材料期末結余金額為什么和盤點的少了25元呢,我成本之前是按照期初?進貨?結余算的

maize老師 解答

2020-04-07 16:25

你多計提,你咋計提就科目不變數字是負數沖掉就可以,

廬州月下&VE 追問

2020-04-07 16:41

可是沖掉了期末結余金額就變了怎么處理呢

maize老師 解答

2020-04-07 16:50

那你之前多計提,那這個沖掉,那是變動了,那期末原材料會多,

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相關問題討論
你之前咋做,現在就科目不變數值是負數,借主營業(yè)務成本 負數 貸原材料 負數,
2020-04-07 16:11:25
您好,內部調撥,只是內部成本轉移,最終的成本算西廚的,一般情況下只在供應鏈系統處理即可,不進行賬務處理,即不編制會計分錄。
2016-10-09 10:45:25
借:給管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費
2019-01-08 08:51:30
你如果買的原材料當時一次計入成本,那么月末盤點出來的就是多計入成本的 就紅沖出來
2016-03-02 10:36:11
您好,直接按照銷售,借銀行存款 ,貸主營業(yè)務收入(不含稅成本價) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。同時結轉成本,借主營業(yè)務成本,貸庫商品
2019-12-06 23:54:44
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