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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-07 15:54

你好 借應收票據(jù) 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅    借庫存商品貸應收票據(jù)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-07 15:56

借:應收票據(jù)
貸:應收賬款

貼現(xiàn)
借:銀行存款
貸:應收票據(jù)

付貨款
借:應付賬款等
貸:銀行存款

不是這樣做嗎?

meizi老師 解答

2020-04-07 16:04

你好 你們要是去貼現(xiàn)就會產生利息的。  你要是直接是知道對方用匯票來付款 你就直接掛應收票據(jù) 。如果你之前掛了應收賬款。  那么 你才是做   借:應收票據(jù)
貸:應收賬款    你現(xiàn)在不是說要背書給你供應商嗎 你都背書出去了。 還貼什么現(xiàn)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-07 16:25

圖片上傳了,那分錄應該怎樣才是正確的?

meizi老師 解答

2020-04-07 16:27

你好如果你是先做的應收賬款的話  那么就是    借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅   收到對方的匯票 :借應收票據(jù) 貸應收賬款         你拿著匯票去支付供應商貨款 :借庫存商品  進項稅  貸應收票據(jù)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-07 16:29

為什么你的分錄里涉及到銷項和進項稅。。。。。我有點暈了。。。

meizi老師 解答

2020-04-07 16:35

你好    你買商品 對方要給你們開票  是專票就要做進項稅。    你做收入了    就會產生銷項稅的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-07 16:40

你搞的太復雜了,我上面的單據(jù)又沒涉及到進項和銷項的發(fā)票,那些都另外做了

meizi老師 解答

2020-04-07 16:42

你好  那你就不對應的體現(xiàn)銷項稅和進項稅就行了。    如果你另外做了 就不需要體現(xiàn)就行了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-07 18:19

那你把分錄再寫一下

meizi老師 解答

2020-04-07 18:22

好的。 非常抱歉。剛剛網絡有點故障。回復有點晚了。  借應收賬款貸主營業(yè)務收入  收到對方的匯票 :借應收票據(jù) 貸應收賬款 你拿著匯票去支付供應商貨款 :借庫存商品  貸應收票據(jù)  因為你說銷項稅和進項稅已經單獨處理。  就這樣來做分錄

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你好,這個具體是什么性質的折扣呢?
2020-07-21 10:16:56
你好 借應收票據(jù) 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借庫存商品貸應收票據(jù)
2020-04-07 15:54:08
您就,這是虛開發(fā)票的嗎
2020-03-26 21:21:24
差價是公戶轉的嗎
2019-12-31 16:08:02
可以掛往來,以后在采購的時候兒就盯帳了。
2019-07-01 10:47:44
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