国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 12:55

可以的,金稅盤(pán)的發(fā)票和服務(wù)費(fèi)的可以全額抵扣的可以,特別在申報(bào)的時(shí)候需要注意下。有兩種處理辦法:

①因?yàn)檎J(rèn)證了,可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理:

借 管理費(fèi)用

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸 銀行存款

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸 管理費(fèi)用

申報(bào)的時(shí)候:

在增值稅附表二中把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。

在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。

在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。

在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。

②不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把發(fā)票當(dāng)成不抵扣發(fā)票處理:

借 管理費(fèi)用

貸 銀行存款

借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸 管理費(fèi)用

申報(bào)的時(shí)候:

在轉(zhuǎn)不抵扣欄目中中輸入金稅盤(pán)那張發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼。

在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。

在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。

在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。

love@寶貝  追問(wèn)

2020-04-07 17:08

那請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月已經(jīng)按認(rèn)證抵扣過(guò)的呢

樸老師 解答

2020-04-07 17:11

按照發(fā)票上的稅額抵扣的嗎?不是全額抵扣?沖紅了直接全額抵扣就行了

love@寶貝  追問(wèn)

2020-04-07 18:49

上個(gè)月是按照發(fā)票上的稅額抵扣的,怎么沖,分錄怎么做

樸老師 解答

2020-04-07 19:04

直接抵扣的分錄紅沖,認(rèn)證的分錄紅沖,然后重新做分錄

love@寶貝  追問(wèn)

2020-04-07 19:24

怎么做紅沖分錄

樸老師 解答

2020-04-07 19:25

你原分錄紅沖就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-06-09 09:43:35
可以的,金稅盤(pán)的發(fā)票和服務(wù)費(fèi)的可以全額抵扣的可以,特別在申報(bào)的時(shí)候需要注意下。有兩種處理辦法: ①因?yàn)檎J(rèn)證了,可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理: 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用 申報(bào)的時(shí)候: 在增值稅附表二中把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。 在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。 ②不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把發(fā)票當(dāng)成不抵扣發(fā)票處理: 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用 申報(bào)的時(shí)候: 在轉(zhuǎn)不抵扣欄目中中輸入金稅盤(pán)那張發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼。 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。 在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。
2020-04-07 12:55:08
你好,你說(shuō)的意思是什么?
2018-10-17 17:07:11
需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后才能全額抵扣。
2017-12-16 14:06:45
你好,可以的 填開(kāi)的當(dāng)月
2016-10-07 12:04:23
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢(xún)老師 免費(fèi)咨詢(xún)老師
精選問(wèn)題
相似問(wèn)題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...