我們外購的產品金額15萬,總售價150萬,用于廣告宣傳 問
借:銷售費用-廣告宣傳費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 答
招待住宿費開來專票,可以抵扣嗎?感謝 問
同學,你好 不可以抵扣 答
財務負責人變更了,稅務上已變更,工商上還需要變更 問
您好,可以變更下,不在公司了,就不需要有 答
老師,投資款是印花稅里的什么科目繳稅? 問
同學,你好 營業(yè)賬簿 答

報稅,進項稅額明細表,前期認證相符本期申請抵扣,是填前期的留抵稅額嗎?
答: 您好 前期認證相符本期申請抵扣 是輔導期納稅人依據稅務機關告知的稽核比對結果通知書及明細清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數。
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月份留抵的進項稅額,對明年的稅負計算,有什么影響呢?是不是不考慮留抵稅額在內的呢?
答: 你好,會導致稅負降低


K14602274238841 追問
2020-04-07 11:00
K14602274238841 追問
2020-04-07 11:00
K14602274238841 追問
2020-04-07 11:00
bamboo老師 解答
2020-04-07 11:04
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2020-04-07 11:10
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K14602274238841 追問
2020-04-07 11:28
K14602274238841 追問
2020-04-07 11:30
bamboo老師 解答
2020-04-07 11:30
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2020-04-07 11:30
bamboo老師 解答
2020-04-07 11:32