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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-07 10:57

您好
前期認證相符本期申請抵扣  是輔導期納稅人依據稅務機關告知的稽核比對結果通知書及明細清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數。

K14602274238841 追問

2020-04-07 11:00

沒看明白,說的通透點,

K14602274238841 追問

2020-04-07 11:00

我們這一期沒有進項稅額前期有留抵

K14602274238841 追問

2020-04-07 11:00

這個留抵應該填在附表二的哪一欄

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:04

這個留抵在主表體現(xiàn) 不需要單獨填寫了
您說的這個欄次是輔導期納稅人填寫的

K14602274238841 追問

2020-04-07 11:10

哦,就是本期我不用填這個

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:12

是的 正常企業(yè)不需要填寫這個欄次

K14602274238841 追問

2020-04-07 11:28

印花稅,怎么都填寫不了,是灰色的

K14602274238841 追問

2020-04-07 11:30

明白這個可

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:30

那這應該是系統(tǒng)問題 可以問下當地稅務大廳或者12366 看是怎么回事 正常都是可以填寫的

K14602274238841 追問

2020-04-07 11:30

計稅金額是不含增值稅的金額是吧

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:32

嚴格的來說 計稅金額是合同簽訂金額

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您好 前期認證相符本期申請抵扣 是輔導期納稅人依據稅務機關告知的稽核比對結果通知書及明細清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數。
2020-04-07 10:57:39
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
連續(xù)六個月增值稅申報表中的增量留抵稅額全部大于0.第六個月這個數額不低于50萬
2022-03-10 11:18:11
你好,會導致稅負降低
2016-12-22 10:51:10
你好,可以申請退稅的 只是有退稅,分錄并不會發(fā)生變化
2016-12-07 14:10:19
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