
項(xiàng)目企業(yè)所得稅稅預(yù)繳2%,后期沒有產(chǎn)生多少利潤,不用繳納這么多企稅,應(yīng)該怎么申請退稅呢?
答: 同學(xué)好,在企業(yè)所得稅申報(bào)后,如果有多繳的稅金,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅,也可以留抵到以后,
老師,想請教一下,比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎?可以申請退稅嗎?具體如果申請退稅?謝謝老師
答: 那需要看納稅調(diào)增之后是不是應(yīng)補(bǔ)退稅額是為負(fù)數(shù),是的,才可以申請退稅,填寫退抵稅申請表,不過要慎重操作有部分學(xué)員反饋說負(fù)數(shù)這個(gè)申報(bào),稅局要查賬了,到時(shí)候補(bǔ)更多了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報(bào)利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個(gè)金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的;? ? ? ?








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薄荷 追問
2020-04-07 10:18
英老師 解答
2020-04-07 10:22