
老師,購(gòu)進(jìn)材料,材料已收到票未收到,按暫估入賬,我想問的是原材料數(shù)量單價(jià)怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本,
答: 原材料數(shù)量單價(jià)怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本, 發(fā)票沒有到,但是應(yīng)該有對(duì)方的出庫(kù)單據(jù)的,還有你這邊的入庫(kù)單,依據(jù)這個(gè)為入庫(kù)手續(xù) 然后加工成本的話,按照正常的成本核算方法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以。這里不影響的
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫(kù):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢?
答: 你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了


果果 追問
2020-04-06 16:01
趙海龍老師 解答
2020-04-06 16:14