
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是籌建工廠期間,發(fā)包給其他公司承包建筑廠房,前期預(yù)付工程款時(shí)計(jì)入“預(yù)付賬款”科目,現(xiàn)在廠房工程未完工,且公司未有收入,對(duì)方公司先開(kāi)具了部分專票給我方公司,會(huì)計(jì)分錄是否是這樣列:借:在建工程-開(kāi)辦費(fèi),應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方:預(yù)付賬款-工程款部分?
答: 是的,你的分錄是正確的。
公司6月份認(rèn)證2月份支付的工程款專票,當(dāng)時(shí)2月份支付工程款的會(huì)計(jì)分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;6月份專票認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄是 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
答: 你好,取得發(fā)票屬于在建工程核算的話是這樣組賬務(wù)處理的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
幫理理吧。公司購(gòu)買固定資產(chǎn)50w(含稅)9月預(yù)付款3w 分錄:借:預(yù)付賬款3,貸:銀行存款:3預(yù)付款5w 借:預(yù)付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月付款 20w, 借:預(yù)付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)50 在建工程17.1 預(yù)付賬款32.911月付款10w 借:預(yù)
答: 等一會(huì)兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個(gè)頁(yè)面處理


木子魚(yú) 追問(wèn)
2020-04-06 14:43
玲老師 解答
2020-04-06 14:53
木子魚(yú) 追問(wèn)
2020-04-06 14:55
玲老師 解答
2020-04-06 14:56