
物業(yè)公司,2019收了一筆物業(yè)費(fèi),有一部分是2020年的當(dāng)時做的分錄是這樣的借:銀行存款貸:預(yù)收賬款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在我給他開發(fā)票了應(yīng)該怎么做賬
答: 你發(fā)票是開稅額和這個你寫應(yīng)交稅費(fèi)這個是一樣嗎,那貼后面
物業(yè)公司,2019收了一筆物業(yè)費(fèi),有一部分是2020年的借:銀行存款貸:預(yù)收賬款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在我給他開發(fā)票了應(yīng)該怎么做賬
答: 你好! 先沖減以前未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想問一個物業(yè)公司的問題,打比方:我2019.10月6日收到一筆物業(yè)費(fèi),物業(yè)時間為2019.9月1日至2020.8.30月一年的物業(yè)費(fèi),沒有開票,我做的分錄是:借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(2019.9-10月),預(yù)收賬款(2019.11月-2020.8月),應(yīng)交稅費(fèi)(2019.9-2020.8月),這樣子的分錄對嗎,另商戶在第二個月11月份要開票,我開票給他后,賬務(wù)上要怎么處理?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)等開票做稅金


子非魚 追問
2020-04-05 19:12
鐘存老師 解答
2020-04-05 21:10