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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-04-04 12:19

你好
1 實務中,一般拿到報關單,就可以開票了
2 進項發(fā)票,越早越好 (生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅計算方法)
3 開票后,就可以退稅申報 所屬期,就是那個月的申報期。比如現(xiàn)在申報,那就是202003

金剛 追問

2020-04-04 12:35

申報后就馬上就可以生成免抵退匯總表了嗎

老江老師 解答

2020-04-04 12:40

是的
申報完成后,就可以了

金剛 追問

2020-04-04 12:44

然后這匯總表是在什么時候做入增值稅申報表?

老江老師 解答

2020-04-04 12:49

開票的當月,導入增值稅申報表

金剛 追問

2020-04-04 12:55

我們這邊老師說匯總表要一個月后,才,進行增值稅申報,

老江老師 解答

2020-04-04 12:56

不可能吧
你可以咨詢一下當?shù)氐?2366

金剛 追問

2020-04-04 13:00

那是不是等增值稅申報期結束后,看到有留底稅額后,我們才進行出口免抵退申報呢

老江老師 解答

2020-04-04 13:02

實務中可以這么做
我們一般是看有留抵了,開票,申報

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你好 1 實務中,一般拿到報關單,就可以開票了 2 進項發(fā)票,越早越好 (生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅計算方法) 3 開票后,就可以退稅申報 所屬期,就是那個月的申報期。比如現(xiàn)在申報,那就是202003
2020-04-04 12:19:22
你好,后面加上0001,具體看下稅局要求,每個地區(qū)有差異
2022-12-30 15:42:38
開票不及時導致,就是貨物流已走了,但發(fā)票還沒開。建議及時開票
2017-06-07 18:14:38
就是你開發(fā)票的金額
2020-04-13 12:05:32
你好,你的增值稅申報表有留底稅額平日退稅的前提
2024-03-02 09:40:02
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