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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-02-14 14:24

你這個在增值稅申報表免抵稅額出填寫沒有?

開放的鈴鐺 追問

2020-02-14 17:21

填寫了。

開放的鈴鐺 追問

2020-02-14 17:23

就是我2019年7月份的時候填寫這張表格時,把6月份不得抵扣和7月份的加一起了,那時候報稅稅局沒說什么通過了,現(xiàn)在來說有這個差額。

陳詩晗老師 解答

2020-02-14 17:34

相當于你這一塊兒的差額,是由于你沒有按照順序填寫而導(dǎo)致的,是不是

開放的鈴鐺 追問

2020-02-14 19:22

不是,這個差額是我7月份填寫的時候填寫錯誤,然后那時候稅局沒有說有問題,正常申報了,現(xiàn)在才來說有這個差額,報不了。

開放的鈴鐺 追問

2020-02-14 19:22

然后想問下有沒有什么解決辦法?

陳詩晗老師 解答

2020-02-14 19:27

你現(xiàn)在自己更改是不行了,已經(jīng)過了這么久的征期,你只能去大廳把之前的數(shù)據(jù)更改,然后再重新申報才可以通過了。

開放的鈴鐺 追問

2020-02-14 21:15

我是那個退稅匯總計算那個填錯,其他數(shù)據(jù)都沒錯,這個填錯不影響我其他的申報數(shù)據(jù),大廳也能改嘛?

陳詩晗老師 解答

2020-02-14 21:23

會影響的,你這個數(shù)據(jù)錯了,那么你申報表里面填的數(shù)據(jù)就會當期實際退稅的金額不一致,你這個配比他不能通過呀。

開放的鈴鐺 追問

2020-02-14 23:16

可是我申報表申報的數(shù)據(jù)和退稅匯總表里面的數(shù)據(jù)是一致的,實際的退稅金額和我申報的是一致的。

開放的鈴鐺 追問

2020-02-14 23:16

而且我七月份申報的時候是沒有問題的,直接通過的。到現(xiàn)在才來跟我說有這個差額。

陳詩晗老師 解答

2020-02-14 23:19

聯(lián)系一下你的主管稅務(wù)機關(guān)這邊是怎么回事兒?如果說你這個數(shù)據(jù)兒都是一致的,就不會出現(xiàn)的圖片中的提示。這個公式是系統(tǒng)自動設(shè)置好的,只有出現(xiàn)差異的時候,系統(tǒng)才會出現(xiàn)這個提示。

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相關(guān)問題討論
您好,哪個對按哪個填寫,直接修改那個有差額的數(shù)據(jù),與正確的數(shù)據(jù)一致起來。
2017-11-10 21:00:04
你這個在增值稅申報表免抵稅額出填寫沒有?
2020-02-14 14:24:05
您好,那您另外還有具體錯誤的提示嗎
2019-07-13 16:07:07
開票不及時導(dǎo)致,就是貨物流已走了,但發(fā)票還沒開。建議及時開票
2017-06-07 18:14:38
同學(xué)你好 如是外貿(mào)企業(yè),應(yīng)存留如下資料:1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表》;2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表》;3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表》;4.出口貨物退(免)稅正式申報電子數(shù)據(jù);5.下列原始憑證;(1)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進貨分批申報單、海關(guān)進口增值稅專用繳款書(提供海關(guān)進口增值稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關(guān)單);(2)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;(3)屬應(yīng)稅消費品的,還應(yīng)提供消費稅專用繳款書或分割單、海關(guān)進口消費稅專用繳款書(提供海關(guān)進口消費稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關(guān)單);(5)主管稅務(wù)機關(guān)要求提供的其他資料
2022-07-14 12:00:55
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