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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-03 11:43

你好,要用(用負(fù)數(shù)),借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款

惜緣小歐 追問

2020-04-03 11:47

要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度調(diào)益調(diào)整嗎?

莊老師 解答

2020-04-03 12:35

你好,要的,借以前年度調(diào)益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅

惜緣小歐 追問

2020-04-03 13:28

還要交所得稅嗎?

莊老師 解答

2020-04-03 17:19

你好,是的,多計費用,要調(diào)減,要補所得稅

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相關(guān)問題討論
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個會計分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
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