
自開專票是否要填寫附加稅申報(bào)表?如果填寫,計(jì)稅依據(jù)是按減稅開票1%計(jì)算,還是按原3%計(jì)算
答: 你好,同學(xué)。 需要填寫的,按你3%處理。
增值稅納稅申報(bào)表中附加稅(費(fèi))申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)什么比例算的
答: 你好,根據(jù)繳納的增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅申報(bào)成功,申報(bào)稅額-18,附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
老師,3月份代開專票先按3%稅率代開,后作廢代開1%,但增值稅和附加稅領(lǐng)票時(shí)已按3%交了,那申報(bào)附加稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是按3%還是按1%填寫
老師增值稅繳納6034.25i但是申報(bào)表里面附加稅中計(jì)稅依據(jù)是自動(dòng)生成6018.4來計(jì)算附加稅的這個(gè)怎么回事
地稅附加稅計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)納稅申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額還是根據(jù)本期已交稅額本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額
增值稅的附加稅的計(jì)數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報(bào)表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算繳交的?


破繭成蝶 追問
2020-04-02 20:54
陳詩晗老師 解答
2020-04-02 20:55