
老師,我們單位去年支付的土地款,因?yàn)槟承┰颍恋厥掷m(xù)合同不動(dòng)產(chǎn)證沒有下來,目前是臨時(shí)用地,那么我去年這筆費(fèi)用記到了其他應(yīng)收款,但是土地的兩三年才能下來,那么我賬上一直掛的這筆費(fèi)用,該怎么辦呢,有影響嗎
答: 沒事,下來之后再做
購不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅,財(cái)務(wù)擺的沒有認(rèn)證其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅,我11月已經(jīng)認(rèn)證,我怎么調(diào)賬
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款~暫估進(jìn)項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付職工應(yīng)酬期末社保負(fù)數(shù)重分類到哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款還是其他流動(dòng)資產(chǎn)?有何區(qū)別
答: 復(fù)制工薪酬如果說期末是負(fù)數(shù),不用重分類,直接以負(fù)數(shù)的形式填列在負(fù)債里面。


安 追問
2020-04-02 17:40
樸老師 解答
2020-04-02 17:44