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于2020-05-15 11:59 發(fā)布 ??720次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-05-15 12:02
這個是收據(jù),相當于是發(fā)票的,你直接可以作為費用的
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-05-15 12:03
為什么收據(jù)可以相當于是發(fā)票?
王超老師 解答
2020-05-15 12:41
因為對方是社會團體,他們一般不涉及到增值稅業(yè)務,因此是開這個收據(jù)的
2020-05-15 13:38
那是做銷售費用-會費還是管理費用-會費?。?/p>
2020-05-15 13:39
你看一下是不是跟你們銷售有關的,有關進入銷售費用,無關,進入管理費用
2020-05-15 13:40
那管理費用的二級明細寫什么
2020-05-15 13:43
這個是會員費啊,直接是會議費
2020-05-15 13:44
做管理費用-其他 可以嗎
2020-05-15 13:48
你這個金額有1萬元,建議你放到會員費。因為你的其他費用過多也不合理的
2020-05-15 13:49
這個需不需要先放到預付賬款,再攤 銷啊,因為是一年的會員費
2020-05-15 13:59
不需要啊,你一次性攤銷完就可以的
2020-05-15 14:11
意思是不需要攤 銷,直接一次性記入費用就可以?
2020-05-15 14:28
是的,直接進入費用就可以的,不需要攤銷的
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老師這個憑證報銷費用怎么掛其他應收款,不是其他應付呢
答: 你好,這個先是做借款,再報銷
賬戶啟用之前,所發(fā)生的各項費用都是由其中老板之一支付的,這些費用都記:其他應收款—股東嗎?
答: 你好 老板付的 記其他應付款 -老板名
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年終法人頭上掛了280萬的其他應收款該怎么處理?他每次取錢也沒有費用票,只能掛他頭上。
答: 你好 年末需要還給公司 不然涉及20%的個稅的 如果是已經產生了費用的話 需要轉費用核算 沖其他應收款。只是因為沒發(fā)票匯算調整處理
老師 我五月的賬之前掛其他應收款一筆數(shù)原以為廠家是可以核銷的 這個月收到核銷的錢實際沒有那筆數(shù)的 也就是我們自墊的 把這筆數(shù)我怎么做?轉入做費用嗎 平時像這種自墊的費用我們是入費用的
討論
待攤費用-租金 為什么入其他應收款
我發(fā)現(xiàn)我2016年在其他應收款-代支費用那里少計了0.01元,現(xiàn)在對方付的款中多出了0.01元,請問我應該怎么調帳?
付了三個月的房租,是放在待攤費用準確還是其他應收款準確?
付給別人的的回扣,掛在其他應收款,怎么才能合理的轉成費用?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-05-15 12:03
王超老師 解答
2020-05-15 12:41
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2020-05-15 13:38
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王超老師 解答
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2020-05-15 13:59
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2020-05-15 14:11
王超老師 解答
2020-05-15 14:28