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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-04-02 10:10

你在三月份正常做賬  小本本記錄下這筆費用還沒有收到發(fā)票
等發(fā)票到了粘貼到這個月份的憑證后面就可以

綠泡泡 追問

2020-04-02 10:11

3月份:借管理費用   貸銀行存款或者現(xiàn)金。    然后7月取回發(fā)票直接貼在3月后面。但是日期是7月的哦

馬老師 解答

2020-04-02 12:04

這個沒事的 沒有跨年

綠泡泡 追問

2020-04-02 12:35

跨年就不能這樣處理嗎?要是跨年怎么辦呢

馬老師 解答

2020-04-02 12:46

跨年 匯算前還沒有發(fā)票的話就要納稅調增  不需要做任何分錄
匯算以后票到的話需要負數沖銷了 然后根據發(fā)票在做一個同樣的分錄

綠泡泡 追問

2020-04-02 12:50

要是跨年但是匯算前拿回處理方式一樣的嗎

馬老師 解答

2020-04-02 13:06

是的是一樣的 直接粘貼到后面就可以

綠泡泡 追問

2020-04-02 13:12

取回發(fā)票的金額,是前幾個月費用的總和,請問貼哪個后面呢

馬老師 解答

2020-04-02 13:32

難就把前面沒有發(fā)票的全部沖銷了  把前面沖銷的費用在做到一個憑證里面 根據發(fā)票

綠泡泡 追問

2020-04-02 13:34

那我可以貼在最后一張憑證后面嗎

馬老師 解答

2020-04-02 14:21

你這樣就比較麻煩 不知情的人還以為你這其他的沒有發(fā)票

綠泡泡 追問

2020-04-02 16:52

那我可以把之前很多筆合成一筆沖銷嗎?因為太多了

馬老師 解答

2020-04-02 18:29

就是一筆沖銷掉!!

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你在三月份正常做賬 小本本記錄下這筆費用還沒有收到發(fā)票 等發(fā)票到了粘貼到這個月份的憑證后面就可以
2020-04-02 10:10:16
你好,這個是個人的業(yè)務嗎?
2020-06-12 12:11:47
您好,可以暫估費用發(fā)票回來了,在紅沖這個暫估按照發(fā)票的金額坐上正確的分錄
2019-12-13 11:30:31
你好,沖銷之前暫估費用分錄,然后根據發(fā)票做費用分錄
2019-10-07 15:58:06
你好!費用發(fā)票是不可以跨年的發(fā)票開票時間是18年嗎?只可以計入以前年度損益調整了
2019-02-16 09:56:14
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