
期末其他應(yīng)收款為負數(shù),申報財務(wù)報表的時候如何處理
答: 你好將明細賬上其他應(yīng)收款負數(shù)余額(即貸方余額)填在其他應(yīng)付款名下
18年12月報表其他應(yīng)收款有點問題,導致19年財務(wù)報表申報的其他應(yīng)收款年初額不符,其它的都正確,那還能改嗎?
答: 可以。去大廳做更正申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)收款有900萬,這個要怎么做?財務(wù)報表上要怎么調(diào)?他們沒有票
答: 你好,這個是什么業(yè)務(wù)的?


冰 追問
2020-04-01 19:29
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2020-04-01 19:31
軼塵老師 解答
2020-04-01 20:25
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2020-04-01 20:27
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2020-04-01 20:32
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2020-04-01 20:34
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2020-04-01 21:09