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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-01 16:33

你好
那么次月銷項大于進項該如何處理?銷項500,進項200
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)勻稅費——應(yīng)進(進) 200
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅  300

香菇?jīng)? 追問

2020-04-01 16:35

那我之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,未交增值稅借方10呀?

立紅老師 解答

2020-04-01 16:37

你好,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 50
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50

然后按未交增值借貸方相抵后的差額交稅

香菇?jīng)? 追問

2020-04-01 16:47

老師我有點混亂了,可以從頭這個分錄嗎?
之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,未交增值稅借方10
然后這個月銷項500,進項200,要怎么做

立紅老師 解答

2020-04-01 16:49

你好,
之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 50
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50

未交增值稅借方10
不處理,就放在未交增值稅中

然后這個月銷項500,進項200,要怎么做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)勻稅費——應(yīng)進(進) 200
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 300

香菇?jīng)? 追問

2020-04-01 17:04

哇……老師這樣好亂呀,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,有點暈了,必須要這樣處理嗎

立紅老師 解答

2020-04-01 17:05

你好,因為之前沒有轉(zhuǎn),所以現(xiàn)在是全部轉(zhuǎn)入未交增值稅

香菇?jīng)? 追問

2020-04-01 18:44

老師,進銷項每月都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,我聽別人說年末一次結(jié)轉(zhuǎn)

立紅老師 解答

2020-04-01 18:49

你好,我們每月都需要交稅,不能年末轉(zhuǎn)一次的,是一個月一轉(zhuǎn)的

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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