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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-01 13:22

你好,你的計算公式是正確的

春天的花兒 追問

2020-04-01 13:27

應收、應付匯兌收益或匯兌損失分錄怎么做呀?應收、應付借貸方感覺搞不清了

暖暖老師 解答

2020-04-01 13:28

看上邊公式的數字是正數還是負數就可以了

暖暖老師 解答

2020-04-01 13:28

借財務費用匯兌損益也可能是貸方

春天的花兒 追問

2020-04-01 13:36

匯兌損益是正數應收、應付就寫在貸方,是負數應收、應付就寫在借方嗎?

暖暖老師 解答

2020-04-01 13:37

是的,你說的非常正確的

春天的花兒 追問

2020-04-01 13:48

1、我看銀行外幣有余額的話,結轉匯兌損益財務軟件可以結轉出來,但是應收、應付有余額,月末結轉匯兌差額是自己寫出調整分錄,面不是系統(tǒng)會自動出結轉分錄是嗎?
2、看軟件帶出的結轉匯兌損益的分錄只有外幣戶余額的差額變動金額,結匯、售匯的匯兌損益結轉是和其他收入、費用月末損益一起結轉的,是嗎?

暖暖老師 解答

2020-04-01 13:50

我們都是自己結轉的月底

暖暖老師 解答

2020-04-01 13:51

只要涉及外幣的損益都有

春天的花兒 追問

2020-04-01 14:03

1.自己結轉的?你們財務軟件可是先有匯兌損益結轉,然后再期間損益結轉,我們公司財務軟件是這樣的
2.老師,我還是有點想不明白算出的匯兌損益是負數的話就是下月底匯率小于上月底匯率,不就代表損失嗎?這樣匯兌損益不就是在借方,應收、應付在貸方嗎?匯兌損益是正數的話則相反,這樣看是不是我上面說的“匯兌損益是正數應收、應付就寫在貸方,是負數應收、應付就寫在借方”是錯誤的

暖暖老師 解答

2020-04-01 14:07

我們手動結轉的這個匯兌損益

春天的花兒 追問

2020-04-01 14:19

老師,我還是有點想不明白算出的匯兌損益是負數的話就是下月底匯率小于上月底匯率,不就代表損失嗎?這樣匯兌損益不就是在借方,應收、應付在貸方嗎?匯兌損益是正數的話則相反,這樣看是不是我上面說的“匯兌損益是正數應收、應付就寫在貸方,是負數應收、應付就寫在借方”是錯誤的?哪個是正確的呢?

暖暖老師 解答

2020-04-01 14:22

是費用就是借方正數,收益是借方紅字表示

春天的花兒 追問

2020-04-01 15:00

然后應收、應付方向這個方向相反就可以是吧?包括外幣方向也是這樣,對嗎?

春天的花兒 追問

2020-04-01 15:00

然后應收、應付方向這個方向相反就可以是吧?包括銀行外幣方向也是這樣,對嗎?

暖暖老師 解答

2020-04-01 15:03

是的,你說的非常正確的

春天的花兒 追問

2020-04-01 18:06

1.外貿需要算匯兌損益只有銀行外幣、應收、應付,其他的沒有了吧?
2.如果幾個月里算的匯兌差額是負值,也就是損失,幾個月后真正付款時按算差額后的應付賬款付款給國外公司嗎?真正付款那一筆還有差額嗎?假如按應付賬款的外幣余額付完了

暖暖老師 解答

2020-04-01 18:10

對的
這個差額不需要支付給外國的,自己做損益調整

春天的花兒 追問

2020-04-01 18:18

1.有點不理解,不是有累積下來的匯兌差額對應的應付賬款數額嗎?那累積的應付賬款差額一直掛賬嗎?真正付款時只是付的算差額前的應付賬款那部分嗎?
2.出口入賬做收入和增值稅報表申報進項轉出是形式發(fā)票開具后還是稅局審核通過出口退稅時做呢?
麻煩老師一一對應回答可以嗎?謝謝

暖暖老師 解答

2020-04-01 19:21

1真正付款的部分是按照合同的金額

暖暖老師 解答

2020-04-01 19:22

2做收入是按照報關單開具出口發(fā)票時

春天的花兒 追問

2020-04-01 19:34

1.你講按照合同付款,付款時按照什么時候的匯率?付款分錄還需做匯兌差額嗎?
2.發(fā)票是形式發(fā)票嗎?我只看到公司的形式發(fā)票

暖暖老師 解答

2020-04-01 20:16

按照記賬的一號匯率的

暖暖老師 解答

2020-04-01 20:19

付款需要做的,因為銀行有一個匯率

暖暖老師 解答

2020-04-01 20:20

也需要開具出口發(fā)票確認收入的

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你好,你的計算公式是正確的
2020-04-01 13:22:41
什么原因導致的差異?
2018-05-07 17:03:58
您好,1、是的,期初數據是根據余額表的期末余額來錄。 2、不可以直接把預付賬款的余額建到應付賬款的余額。 按照他們的數據來錄,如果要調整,放在后期你自己做賬務處理時再調整。
2020-07-29 15:38:31
那您的期初余額就不準確,最好是先整理一下,然后在調整一下期初余額
2019-08-07 23:11:12
別的沒有么,那這個差額填寫到未分配利潤下面去
2019-07-29 09:42:20
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