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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 09:26

借:管理費(fèi)用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

 陌路 追問

2020-04-01 09:30

老師,抵減增值稅可以這樣寫嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸管理費(fèi)用,這兩個(gè)有什么區(qū)別

maize老師 解答

2020-04-01 09:37

這個(gè)做借方負(fù)數(shù),不要做貸方,會(huì)增加發(fā)生額累計(jì)數(shù),出現(xiàn)錯(cuò)誤,

 陌路 追問

2020-04-01 09:39

老師,可以舉個(gè)具體例子解釋一下嗎

maize老師 解答

2020-04-01 09:50

這個(gè)一般是280 ,你做貸方管理費(fèi)用 280 ,那這個(gè)借方,結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)做借方,那這個(gè)借方也多280這個(gè)累計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-01 09:51

你做憑證,去看累計(jì)數(shù)就明白了,我現(xiàn)在說不清楚,沒有賬,這個(gè)我手上,假設(shè)原始是1000 這個(gè)管理費(fèi)用,你現(xiàn)在這個(gè)是1280 ,這樣,應(yīng)該是1000-280這個(gè)才對(duì)

maize老師 解答

2020-04-01 09:51

你做憑證,去看累計(jì)數(shù)就明白了,我現(xiàn)在說不清楚,沒有賬,這個(gè)我手上,假設(shè)原始是1000 這個(gè)管理費(fèi)用,你現(xiàn)在這個(gè)是1280 ,這樣,應(yīng)該是1000這個(gè)才對(duì)

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借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-01 09:26:58
你好,你是指購買稅盤的分錄嗎
2019-09-14 12:02:52
您好 金稅盤發(fā)票不需要認(rèn)證 全額抵減銷項(xiàng)稅額 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-07-04 11:51:57
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2017-10-14 20:09:32
你好,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2018-01-11 07:53:03
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