老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢(xún)當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷(xiāo) 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)200元,與維護(hù)費(fèi)應(yīng)怎樣記賬?
答: 一、做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 二、全額抵稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
老師,一般納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)200元,維護(hù)費(fèi)280元,取得專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
答: 你好! 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480 貸:銀行存款480
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)200元維護(hù)費(fèi)280元,怎樣做分錄?謝謝
答: 你好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 480 抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-增值稅 480 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -480
一般納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)200元(專(zhuān)票 已認(rèn)證)和維護(hù)費(fèi)的280(普票)怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)200元,稅控維護(hù)費(fèi)280,480元在一張發(fā)票上,分錄怎么做


工商財(cái)稅李生 追問(wèn)
2019-04-06 11:30
江老師 解答
2019-04-06 11:32