
老師,請(qǐng)問(wèn)4月份我公司進(jìn)了7千元公賬,私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的,我是要做到外賬上面嗎?外賬憑證后面是一定要粘貼銀行對(duì)賬單嗎?7千元不想做到收入,可以借銀行存款 貸其他應(yīng)付款嗎
答: 需要計(jì)入外賬 可以是銀行收款回單 如果你確實(shí)是往來(lái),你可以做其他應(yīng)付款
老師:老總從公司賬借給公司職員1萬(wàn)元(沒(méi)借條,是在2月銀行對(duì)賬單上看到的),此時(shí)分錄為,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;這時(shí)我又咨詢了借款人他就在當(dāng)月用現(xiàn)金還給老總的(有憑據(jù)),但老總說(shuō),沒(méi)將現(xiàn)金存入公賬,而是直接轉(zhuǎn)給出納了,于是我與出納對(duì)接,出納沒(méi)有收到這1萬(wàn)元的現(xiàn)金,(老總之前有從公司卡轉(zhuǎn)給出納過(guò))。此時(shí),為了要和銀行對(duì)賬單余額”平”我該如何做這支出分錄? 謝謝老師!
答: 現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)還在老總那里是吧
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司3月份成立。我8月底入職的。入職后發(fā)現(xiàn)公司的賬目很不清晰,科目亂入,應(yīng)該入其他應(yīng)付款的卻入銀行存款。做得手工賬最后也不結(jié)轉(zhuǎn)損益。并且每月的期末余額都對(duì)不上。以前也沒(méi)有拉對(duì)賬單。應(yīng)該從哪里入手?
答: 盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、核對(duì)負(fù)債,根據(jù)賬實(shí)不符的情況調(diào)整到賬實(shí)相符。

