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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-31 16:01

你好  你之前留抵進項稅 是結(jié)轉(zhuǎn)了沒有   結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方了嗎

★、End ゝ 追問

2020-03-31 16:08

沒有的,認證后只轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

meizi老師 解答

2020-03-31 16:13

你好 那你就結(jié)轉(zhuǎn)    你現(xiàn)在需要認證10萬來抵減嗎  那你做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  如果有多的金額  做留抵

★、End ゝ 追問

2020-03-31 16:22

這10萬是用留抵的抵減的,
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10
  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅90
  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅100
金額是這樣對嗎?稅額一般是認證后轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎

meizi老師 解答

2020-03-31 16:25

你好 你意思要全部認證嗎 這100萬   如果你全部認證就是這樣來做的   是的

★、End ゝ 追問

2020-03-31 16:31

不明白已認證未抵扣的進項稅額為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?

meizi老師 解答

2020-03-31 16:32

你好 這個是稅局設(shè)置科目 是需要先走轉(zhuǎn)出未交增值稅去判斷你是否需要交納增值稅。 才會結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納的

★、End ゝ 追問

2020-03-31 17:09

是不是當月認證進項了就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的?

meizi老師 解答

2020-03-31 17:12

你好  認證了做進項稅。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 去判斷是否需要交納增值稅

★、End ゝ 追問

2020-03-31 17:23

不用繳稅呢

meizi老師 解答

2020-03-31 17:24

你好  看你實際認證了好多   銷項稅多少  你對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

★、End ゝ 追問

2020-04-01 10:16

為什么有的老師說進銷大于銷項不用做賬務(wù)處理,您這里說要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?

meizi老師 解答

2020-04-01 10:19

你好  這個看你們自己 ;我是說結(jié)轉(zhuǎn)為了后期到時你有稅的時候做抵減 。 你也可以不結(jié)轉(zhuǎn) 到時有稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。

★、End ゝ 追問

2020-04-01 10:28

但是我現(xiàn)在這10萬銷項還是要抵減留抵的進項稅額10萬的,下個月申報不繳納增值稅,還是可以不做任何處理嗎?我不明白的就是這個地方

meizi老師 解答

2020-04-01 10:34

你好 你進項稅大于銷項稅    意思抵減了10萬還有90萬留抵 你可以不做處理或者結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。 這個看你自己做賬的習慣。  都可以的。

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相關(guān)問題討論
您好,不需要進行賬務(wù)處理
2020-06-05 14:34:08
你好!這樣的不用單獨做憑證。
2017-06-21 10:56:34
你好,不需要的,只有進項小于銷項時才需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,大于不需要處理
2022-04-08 10:57:14
銷項稅額10萬,進項稅額30萬,不需要賬務(wù)處理,自動留抵
2020-03-20 17:59:15
沒有進項稅額留底和進項稅額轉(zhuǎn)出嘛?那就是應(yīng)該交增值稅=銷項稅額—進項稅額=57000—30000
2020-02-22 07:37:21
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