
客戶在別的單位開了10萬增票給我單位,然后我們開10萬給客戶,這樣操作我單位有涉及稅費出入嗎?
答: 同學,你們這樣開票的目的是什么 ,有經(jīng)濟業(yè)務往來嗎
單位接了a客戶2萬單子因為時間緊轉(zhuǎn)給了b單位加工,材料b單位采購1萬給我們抵扣了,現(xiàn)在完工我們給a客戶開了發(fā)票,a客戶對公打款給我們單位,我們對私付款給b單位,那跟b單位中間產(chǎn)生的稅費要怎么計算才不虧?
答: 你好 ; 你就把這個 稅費加在收取A客戶的 金額里面去 ; 這樣才不會虧損的。 你看看你支付給 B的稅費合計金額是多少
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我單位給客戶開發(fā)票,2023年6月開過一個10萬,2024年2月開過一個12萬,現(xiàn)在客戶說單價開錯了,要沖掉重新開,這個要怎么操作?
答: 專票還是普通發(fā)票?對方認證了嗎?
 
 


 
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2020-03-31 11:16
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