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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-22 12:01

你好 ; 你就把這個(gè)  稅費(fèi)加在收取A客戶的 金額里面去 ;    這樣才不會(huì)虧損的。 你看看你支付給 B的稅費(fèi)合計(jì)金額是多少

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:16

我就是不知道才問(wèn)的呀

meizi老師 解答

2022-03-22 12:27

 你好 ;     你要計(jì)算 ; B不給你開票的嗎 ?   開票上面就有增值稅的  ; 你就把 你的 增值稅金額     加在  A要收款的金額里面   

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:33

b不開票,我這樣算可以嗎?一般我們繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅,那么我收入2萬(wàn)減材料1萬(wàn)=1萬(wàn)*3個(gè)點(diǎn)的增值稅+1個(gè)點(diǎn)附加稅,這樣差不多不會(huì)虧本了吧

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:35

這個(gè)錢問(wèn)b單位要

meizi老師 解答

2022-03-22 12:36

 你好; 如果不開票 那么你按照你支付的款    換算成不含稅 來(lái)*13%計(jì)算增值稅 ;  比如你    加工費(fèi)是10萬(wàn)。 那么你 增值稅 = 10萬(wàn) /1.13*13%計(jì)算 。對(duì)方是一般納稅人就這樣算    

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:45

那給我們抵扣的那部分怎么沖

meizi老師 解答

2022-03-22 12:47

 你好 ;  你現(xiàn)在要計(jì)算  你們 支付給加工費(fèi)的 部分稅額   ; 你要考慮  是否支付出去 ; 如果支付了那么你客戶也得考慮收回來(lái) 才不會(huì)虧本的   ;   

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你好 ; 你就把這個(gè) 稅費(fèi)加在收取A客戶的 金額里面去 ; 這樣才不會(huì)虧損的。 你看看你支付給 B的稅費(fèi)合計(jì)金額是多少
2022-03-22 12:01:29
你好,如果是一般納稅人取得購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,是可以抵扣的
2019-01-22 13:20:39
抵不了,因?yàn)閷S冒l(fā)票是乙方的名稱
2017-07-26 16:30:09
你好,是一般納稅人取得發(fā)票沒有認(rèn)證,但是入賬了嗎
2017-08-18 11:43:41
采購(gòu)材料價(jià)稅款共492107.62元,還支付運(yùn)費(fèi)537.63,運(yùn)費(fèi)可以按7%抵扣,途中材料損
2015-12-13 15:03:13
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