
單位接了a客戶2萬(wàn)單子因?yàn)闀r(shí)間緊轉(zhuǎn)給了b單位加工,材料b單位采購(gòu)1萬(wàn)給我們抵扣了,現(xiàn)在完工我們給a客戶開了發(fā)票,a客戶對(duì)公打款給我們單位,我們對(duì)私付款給b單位,那跟b單位中間產(chǎn)生的稅費(fèi)要怎么計(jì)算才不虧?
答: 你好 ; 你就把這個(gè) 稅費(fèi)加在收取A客戶的 金額里面去 ; 這樣才不會(huì)虧損的。 你看看你支付給 B的稅費(fèi)合計(jì)金額是多少
沒付款的材料發(fā)票可以抵扣嗎?
答: 你好,如果是一般納稅人取得購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,是可以抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得購(gòu)買原材料的專用發(fā)票:分錄:借:原材料 待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,是一般納稅人取得發(fā)票沒有認(rèn)證,但是入賬了嗎


夏末微涼 追問(wèn)
2022-03-22 12:16
meizi老師 解答
2022-03-22 12:27
夏末微涼 追問(wèn)
2022-03-22 12:33
夏末微涼 追問(wèn)
2022-03-22 12:35
meizi老師 解答
2022-03-22 12:36
夏末微涼 追問(wèn)
2022-03-22 12:45
meizi老師 解答
2022-03-22 12:47