
老師,到月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交稅,賬上怎么處理
答: 你好,按賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期銷(xiāo)項(xiàng)中繼續(xù)抵扣。
加計(jì)抵減的稅額在主表上沒(méi)有顯示,我們一直有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,不用交稅的
答: 19欄看下有沒(méi)有自動(dòng)減去
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好! 按3個(gè)點(diǎn)交稅,請(qǐng)問(wèn)怎么算應(yīng)該認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
答: 您好,您的意思是您公司的增值稅稅負(fù)率是3%,對(duì)嗎?只有知道增值稅稅負(fù)率才好倒推計(jì)算的。


利兒 追問(wèn)
2020-03-31 07:18
文靜老師 解答
2020-03-31 07:32