
老師,我們公司是小規(guī)模,之前外賬一直在財(cái)務(wù)公司做賬,現(xiàn)在問題是截止19年年末銀行存款的余額跟實(shí)際銀行存款不相符,這應(yīng)該怎么調(diào)
答: 您好,您對比下每個(gè)月的銀行明細(xì),看下問題是出在哪個(gè)月,是19年的問題還是19年之前就有問題; 如果實(shí)在是找不出來,您只能按無票報(bào)銷的方式,把賬面補(bǔ)平(銀行余額要調(diào)到對的上),調(diào)增的費(fèi)用,所得稅匯算時(shí)候納稅調(diào)增,謝謝
就是我三月份開的票 實(shí)際沒有收到款項(xiàng)但是計(jì)入銀行存款了,是小規(guī)模,也已經(jīng)報(bào)稅了我四月才真正的收到這筆款 不知道該怎么做賬
答: 你好,退回到3月份更正,
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。我們公司剛開業(yè),老板沒有開設(shè)銀行賬號啊,很多都是從他自己另外幾個(gè)戶頭打的款,我跨月直接記銀行存款嗎?我們是小規(guī)模
答: 你好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款

