
老師,有一家小規(guī)模公司,之前一直沒有做賬,沒有年初數(shù),現(xiàn)在要做賬了,只有銀行存款數(shù),年初數(shù)怎么做
答: 沒有年初數(shù),就是年初數(shù)是0處理
新接手的小規(guī)模賬,以前年度都是用現(xiàn)金確認(rèn)收入支出,銀行存款賬上為0,今年用銀行存款確認(rèn)收入但是銀行存款有期初余額,現(xiàn)在銀行存款實(shí)際多賬面少,應(yīng)該怎么做調(diào)整
答: 您好,先要查明之前銀行存款是怎么來的?可以計(jì)入其他應(yīng)付款法人名下金額不大的話。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是我三月份開的票 實(shí)際沒有收到款項(xiàng)但是計(jì)入銀行存款了,是小規(guī)模,也已經(jīng)報(bào)稅了我四月才真正的收到這筆款 不知道該怎么做賬
答: 你好,退回到3月份更正,
老師,我們公司是小規(guī)模,之前外賬一直在財(cái)務(wù)公司做賬,現(xiàn)在問題是截止19年年末銀行存款的余額跟實(shí)際銀行存款不相符,這應(yīng)該怎么調(diào)
老師。我們公司剛開業(yè),老板沒有開設(shè)銀行賬號(hào)啊,很多都是從他自己另外幾個(gè)戶頭打的款,我跨月直接記銀行存款嗎?我們是小規(guī)模
小規(guī)模做賬,進(jìn)貨時(shí)要核算稅嗎?借:庫存商品貸:銀行存款還是:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅貸:銀行存款
老師您好!我單位2018年年末庫存現(xiàn)金和銀行存款都有余額,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)到2019年的預(yù)算會(huì)計(jì)年初數(shù)上?

